海陽總包部迎接公司內控審計工作圓滿結束
來源:中國核工業第五建設有限公司 發布日期:2016-12-16

12月8日,持續兩周的由公司審計部與和立信會計事務所聯合組成的內控審計組對海陽總包部內控審計工作落下帷幕。此次內控審計是根據集團公司統一安排,抽選海陽總包部作為對公司內控審計的測試點的一次標志性檢查活動。
11月28日,內控審計組一行7人抵達海陽總包部。當日上午,審計組在會議室召開檢查前碰頭會議。在短暫的審計要求、檢查分工、概況等介紹后,審計組便投入緊張而又忙碌的檢查工作中。
此次內控審計內容從銷售與收款循環、采購與付款循環、生產與倉儲循環三個方面進行穿行測試,穿越全流程和所有關鍵環節,把運行結果與設計要求進行對比,發現內控流程缺陷。審計范圍涉及總包部財務管理、資產管理、工程管理、采購管理、經營管理等多個線條。過程中,審計組通過現場訪談、抽查資料等方式開展,結合核電建設特點及實際管理現狀等對總包部進行了客觀全面、公正公開的評價和指導。
12月8日上午,在板房第一會議室召開檢查后會議,公司內控審計組成員、海陽總包部項目總經理徐付奎和黨委書記沈志松領導的經理部成員、各部門負責人及迎審接口人參加此次會議。審計組就本次檢查結果在會上進行反饋及交流,對發現的問題給出了寶貴的整改建議,同時也肯定了海陽總包部內控體系工作的開展,內控體系總體上有效運行。
會上,海陽總包部項目總經理徐付奎代表總包部對公司審計組十幾天辛苦的檢查和指導表示真摯的感謝,并要求總包部全體成員對審計組提出的指導和建議制定詳細的整改計劃,以此次檢查為契機,結合總包部管理要求徹底梳理相關工作,勇于發現問題,齊頭并進,為總包部更好的發展添磚加瓦。
最后,公司審計部副主任齊光正代表公司審計組作總結發言,在感謝總包部全力配合、支持此次審計工作的同時,指出要加強的交流,認真對待內部控制體系工作,為項目部今后的更好更快發展奠定堅實基礎。
海陽核電工程施工總承包部:唐澄蜜
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